无为县疾人联合会2017年部门预算

无为县疾人联合会2017部门预算

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方 针、政策;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾 人需要,维护残疾人合法权益,并会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观 进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残 疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、 劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活 。

(六)承担县政府残疾人工作委员 会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体 组织进行指导管理。

(八)指 导乡(镇)村(社区)残疾人工作。

二、部门概况

县残疾人联合会本级为参照公务员 管理事业单位,。按预算口径,全会编制6人,目前在职5人,退休人员3人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:坚持以残疾人两个体系建设为统领,以残保金征收为抓手,千 方百计促进残疾人就业,以惠残民生、残疾人救助和康复为重点,立足全县残疾人事业可持续发展的客观要求,坚持“积极稳妥”、“依 法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则,在节省开支、综合平衡的基础上,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,进一 步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境,全面完成无为县残疾人事业“十三 五”发展纲要规定的任务,不断推动我县残疾人事业发展。

四、收支预算安排情况说明

县残疾人联合会2017年度可支配收入54.58万元,其中:预算拨款安排支出预 算54.58万元。收支平衡。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出 46.2万元,占84.65%;医疗卫生与计划生育支出2.57万元,占4.71%;住房保障支出5.81万元,占10.64%。我会严格按照“三公经费”相关要求使用,三公经费较2016年预算略有所下降。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件二2017部门收支总表.xls

附件六2017年一般公共预算支出表.xls

附件七2017年部门政府性基金预算收支预算表..xls

附件三2017部门收入预算总表.xls

附件四2017部门支出预算总表.xls

附件五财政拨款收支预算总表.xls

附件一2017年公共财政预算总 表.xls

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